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什么是內(nèi)審章程,內(nèi)部審計章程是什么

來源:整理 時間:2023-07-18 23:20:56 編輯:金融知識 手機(jī)版

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1,內(nèi)部審計章程是什么

內(nèi)部審計章程是確定內(nèi)部審計活動宗旨、權(quán)力和職責(zé)的正式文件。它確立了內(nèi)部審計部門在組織內(nèi)部的地位,授權(quán)內(nèi)部審計部門接觸與業(yè)務(wù)開展相關(guān)的記錄、人員和實物資產(chǎn),界定內(nèi)部審計活動的范圍。內(nèi)部審計章程的最終審批權(quán)在董事會。
沒看懂什么意思?

內(nèi)部審計章程是什么

2,什么叫內(nèi)審啊

內(nèi)審要注意的是以下幾個部分: 1、計劃,包括詳細(xì)的日程計劃及人員安排計劃。 2、注意使用過程方法,按過程進(jìn)行審核,如果是初次進(jìn)行審核,應(yīng)編制檢查表 3、提問分開發(fā)式提問等提問方式,要注意對方回答問題的方式。 4、如果是業(yè)務(wù)相關(guān)部門要注意,即不能認(rèn)為自己清楚而不提問,驗證也不能趁機(jī)打擊報復(fù)。 5、與職位高于自己的管理者談話時,要注意提問的方式方法。

什么叫內(nèi)審啊

3,公司內(nèi)審都有哪些流程

按質(zhì)量手冊中規(guī)定的職能分配表進(jìn)行,一般情況下:文件、記錄在大多部門都要查到、而顧客滿意度在市場部、經(jīng)營部、專業(yè)部門也會查到。具體地講從標(biāo)準(zhǔn)的4到標(biāo)準(zhǔn)8的要查內(nèi)容都應(yīng)涉及到。 內(nèi)審時要求肯定有、內(nèi)審?fù)ㄖ?nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表等 一、編制年度內(nèi)審計劃:一般在體系建立初期時或年初編制; 二、內(nèi)審實施計劃:根據(jù)年度內(nèi)審計劃編制的具體內(nèi)審實施計劃; 三、召開內(nèi)審首次會議; 四、實施內(nèi)部審核,填寫內(nèi)審記錄; 五、開出內(nèi)審不符合報告; 六、編制內(nèi)審報告; 七、召開內(nèi)審末次會議; 八、各部門根據(jù)不符合報告分析不符合原因,制定糾正計劃,必要時制定糾正和預(yù)防措施計劃; 九、各部門實施整改; 十、內(nèi)審員實施整改有效性驗證 十一、將內(nèi)審情況提交管理評審

公司內(nèi)審都有哪些流程

4,企業(yè)融資和內(nèi)部審計之間有什么關(guān)系

關(guān)于融資租賃企業(yè)的審計要點簡要分析介紹如下:一、了解被審計單位及其環(huán)境,這是做審計的第一步。在業(yè)務(wù)承接階段,了解被融資租賃業(yè)的行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、相關(guān)的法律法規(guī)及其他外部因素,以決定是否承接業(yè)務(wù)。其次,還要了解融資租賃企業(yè)的單位性質(zhì),包括所有權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)、主要投資、籌資情況等。另外還要取得企業(yè)近三年審計報告等資料。二、了解被審計單位是否建立并執(zhí)行相關(guān)的了融資租賃制度,評價與融資租賃相關(guān)的控制的設(shè)計并確定控制是否得到有效執(zhí)行。三、根據(jù)上述測試結(jié)論,確定對實質(zhì)性程序的性質(zhì)、時間安排和范圍的影響,重點做好以下幾項工作:1、融資租賃收入的審計,這是判斷業(yè)務(wù)是否屬于融資租賃的關(guān)鍵一步,也是非常重要的一步;2、未實現(xiàn)融資收益的審計,包括入賬金額、攤銷以及會計賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性等方面;3、減值準(zhǔn)備的計提工作,重點關(guān)注當(dāng)年發(fā)生的律師費用是否與融資租賃相關(guān),如相關(guān)要繼續(xù)取得法院有關(guān)文書,判斷減值準(zhǔn)備的計提是否正確;4、關(guān)注關(guān)聯(lián)方交易的有關(guān)事項,將審計工作的重點放在關(guān)聯(lián)交易的識別上;5、關(guān)注附注中披露的與融資租賃有關(guān)的信息。
《如何做好內(nèi)部審計》本書共分九章。第一章介紹什么是內(nèi)部審計,內(nèi)部審計的定義、重要性及內(nèi)部審計與外部審計的聯(lián)系與區(qū)別等。第二章介紹什么是構(gòu)成內(nèi)部審計的核心要素。第三章說明如何制定內(nèi)部審計章程及建立內(nèi)部審計章程實例等。第四章說明如何組織內(nèi)部審計部門,并加以介紹內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的組織形式、內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的設(shè)立原則、方式、內(nèi)部審計的職權(quán)劃分等。第五章介紹如何建立內(nèi)部審計制度,其中依交易性質(zhì)及流程的不同分成銷售與收款內(nèi)部審計、采購與付款內(nèi)部審計、生產(chǎn)與存貨內(nèi)部審計、薪酬內(nèi)部審計、固定資產(chǎn)內(nèi)部審計、融資內(nèi)部審計、投資內(nèi)部審計、貨幣資金管理內(nèi)部審計、信息系統(tǒng)管理內(nèi)部審計。第六章說明如何實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù),例如如何選擇被審者、制定審計計劃、初步調(diào)查、描述、分析和評價內(nèi)部控制制度、擴(kuò)大性測試、提出審計發(fā)現(xiàn)和審計建議、提出審計報告、進(jìn)行后續(xù)審計及最終作出審計評價。第七章介紹完成內(nèi)部審計后如何編寫內(nèi)部審計報告。第八章介紹執(zhí)行內(nèi)部審計業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計缺失后如何實施后續(xù)審計及對審計績效作出評估。第九章列示協(xié)助企業(yè)自行建立內(nèi)部審計制度的參考范本,企業(yè)可以針對自己的行業(yè)特性及經(jīng)營重點加以增刪修改,輕松地建立自己適用的管理制度,其編排方式以交易流程區(qū)分為九大部分,另在內(nèi)容中加入公司在上述流程中可能使用的查核明細(xì)表及各個審計項目可以引用的審計程序與審計重點,以利讀者對書內(nèi)所附模板自行比對或遴選運(yùn)用。該書可供廣大企業(yè)及管理階層參考運(yùn)用。

5,內(nèi)部審計的工作步驟是什么

首先,我要先來了解和掌握一下內(nèi)部審計的流程。內(nèi)部審計流程,顧名思義就是內(nèi)部審計工作應(yīng)該先做什么再做什么。知道了內(nèi)部審計的流程自然而然也會知道這些流程應(yīng)該會形成什么樣的底稿。有人又會問,那內(nèi)部審計流程應(yīng)該從哪里獲取呢?當(dāng)然是先查看公司的內(nèi)部審計章程、內(nèi)部審計制度,一般的公司都會根據(jù)這些章程、制度制定相關(guān)的內(nèi)部審計流程。如果沒有相關(guān)流程,沒有關(guān)系。我這里給大家分享一份。哈哈,不好的地方大家可手下留情啊。我可傷不起、傷不起!從這份內(nèi)部審計流程上一看是不是整個內(nèi)部審計的流程就一目了然了,并且整個審計過程會形成哪些審計底稿也就一清二楚了。具體的各個文檔我會在附件給出的。這樣童鞋們就可以根據(jù)自己審計的內(nèi)容和公司的實際情況改動一下就OK了。大家是不是很奇怪怎么執(zhí)行審計程序完成現(xiàn)場工作的審計工作底稿沒有呢?不要著急,我知道這部分的審計工作底稿最重要也是大家最想知道最想學(xué)習(xí)的,要完成這部分的審計工作底稿那就得了解和掌握審計方法。這對編制這部分的審計工作底稿至關(guān)重要,大家要好好的學(xué)習(xí)一下。好了不費話了,下面就來講講審計方法。審計方法是審計人員為證實審計目標(biāo)、取得充分適當(dāng)審計證據(jù)而采取的一切程序和技術(shù)手段。按照審計的順序分為:順查法、逆查法,按照審計的范圍分為:詳查法、抽查法。這些個方法不用我解釋大家根據(jù)字面意思應(yīng)該都是能夠理解的。如果不能理解去百度一下先。審計方法里面的具體審計程序則包括:檢查、觀察、詢問、監(jiān)盤、函證、計算、重新執(zhí)行、分析程序。這些程序我想大家應(yīng)該也都差不多知道,如果不知道的同樣百度一下哈。至于具體的技術(shù)手段主要包括:專家及專業(yè)技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、抽樣統(tǒng)計技術(shù)、心理學(xué)技術(shù)、訪談技術(shù)、偽裝臥底技術(shù)等等一切可以用于審計的技術(shù)手段。這個技術(shù)手段大家可以自己發(fā)掘。個人認(rèn)為只要能幫助實現(xiàn)審計目標(biāo)獲取到充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的技術(shù)手段都算,不管是見得光和見不得光的,所謂道高一尺,魔高一丈。因此,大家要多發(fā)掘多學(xué)習(xí)多運(yùn)用。每個審計程序的實施都會形成相應(yīng)的審計證據(jù),我們也把它叫證明性審計工作底稿。這里我只給出其中一種或兩種相應(yīng)審計程序形成的審計工作底稿以供大家參考哈。審計程序 審計底稿文檔檢查 審計書證粘貼單、審計記錄單觀察 審計觀察記錄單詢問 審計詢問記錄單、問卷調(diào)查表監(jiān)盤 庫存現(xiàn)金盤點表函證 銀行詢證函、企業(yè)詢證函計算 固定資產(chǎn)折舊驗算表重新執(zhí)行 銀行存款余額調(diào)節(jié)表分析程序 財務(wù)比率分析表、利潤表趨勢分析表當(dāng)我們結(jié)合自身所具有的技術(shù)手段并實施了相關(guān)的審計程序,如果發(fā)現(xiàn)了問題,那我們還會形成審計發(fā)現(xiàn)記錄單的審計工作底稿。當(dāng)我們完成審計任務(wù)的時候需要就審計所發(fā)現(xiàn)的問題和被審計單位進(jìn)行溝通。那還會形成審計發(fā)現(xiàn)問題匯總與被審計單位交換意見單的審計工作底稿。到這里我們已經(jīng)了解和掌握了內(nèi)部審計的流程和方法,其中的審計工作底稿也都已經(jīng)知道了。那我們對審計就可以不變應(yīng)萬變了。有些人可能會產(chǎn)生懷疑,了解和掌握了內(nèi)部審計的流程和方法真的可以對審計以不變應(yīng)萬變嗎?我想說真的可以的,我來說說具體的方法。首先,當(dāng)我們制定出了項目審計計劃時,我們就已經(jīng)知道我們要審計的目標(biāo)、范圍、內(nèi)容重點等等。那我們就可以根據(jù)項目審計計劃去制定具體的審計方案。審計方案簡單的說就是把審計內(nèi)容進(jìn)行分項、審計目標(biāo)具體化、審計方法的選擇。審計內(nèi)容進(jìn)行分項過程,比如財務(wù)審計可以按會計科目、循環(huán)分項,內(nèi)控審計可以按循環(huán)、流程進(jìn)行分項;內(nèi)容分項之后就是目標(biāo)的具體化,內(nèi)審的目標(biāo)適當(dāng)性、合法性和有效性,我們要根據(jù)分項審計內(nèi)容確定具體的目標(biāo)。比如:財務(wù)審計具體目標(biāo):總體合理性、真實性、完整性、權(quán)利與義務(wù)、計價正確性、截止期正確性、過賬和匯總正確性、分類正確性、披露正確性、合法性等。內(nèi)部控制審計具體目標(biāo):設(shè)計的合理性、執(zhí)行的有效性;將內(nèi)容和目標(biāo)進(jìn)行分項和具體化后,就是審計方法的選擇了,其中當(dāng)然還包括審計程序和技術(shù)手段的選擇。以上三項工作完成,相應(yīng)具體的審計方案也就出來了。接下來便是按照具體的審計方案的程序執(zhí)行和調(diào)整執(zhí)行,形成相關(guān)的審計工作底稿?,F(xiàn)在我們舉個例子說明一下:審計2011年度管理費用差旅費報銷情況。首先,將內(nèi)容進(jìn)行分項,按年份、人員、金額大家可以自己選擇合適的標(biāo)準(zhǔn)。我這里選擇金額好了。然后目標(biāo)具體化:制度的合理性、業(yè)務(wù)的真實性、業(yè)務(wù)的合理性。最后選擇審計方法:詳查法,其中包括了根據(jù)分項內(nèi)容和具體目標(biāo)選擇程序和技術(shù)手段。這樣我們可以制定出三個具體審計方案:單次報銷金額1000元以上的、單次報銷金額200-1000元、單次報銷金額200元以下的。那我們選擇的程序是哪些呢。我認(rèn)為檢查肯定要有、分析性復(fù)核要有、計算可以有、詢問可以有,對于技術(shù)手段我想計算機(jī)技術(shù)要由。那我們的具體審計程序是什么:1、詢問相關(guān)人員并獲取公司差旅費報銷制度。2、檢查差旅費報銷制度的合理性。3、導(dǎo)出2011年差旅費報銷的明細(xì)賬,按金額進(jìn)行排序、篩選出相應(yīng)金額的明細(xì)賬。4、導(dǎo)出前兩年的差旅費報銷的明細(xì)賬,按金額進(jìn)行排序、篩選出相應(yīng)金額的明細(xì)賬并與2011年進(jìn)行對比。5、檢查差旅費報銷的原始憑證,核實真實性。6、詢問和檢查差旅費報銷業(yè)務(wù)是不是真實發(fā)生,相關(guān)報銷標(biāo)準(zhǔn)是不是符合公司制度,以證實差旅費發(fā)生的合理性。
文章TAG:什么內(nèi)審章程內(nèi)部什么是內(nèi)審章程

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